Перейти до вмісту

Рахунок-фактура до касового чеку

Кількість показів: 536 1 хв читання
Рахунок-фактура до касового чеку - це тип документа, який має бути належним чином позначений у звіті JPK_V7 — у цьому звіті він повинен мати позначення FP Рахунок-фактуру ми можемо виставити у двох випадках: - коли приватна особа, яка здійснила покупку, протягом 3 місяців, починаючи з кінця місяця, в якому була здійснена продаж або отримано оплату, звертається з проханням виставити рахунок. Тоді продавець зобов'язаний виставити рахунок до чека на підставі поверненого фіскального чека, який є підтвердженням здійснення транзакції.  - Коли стороною транзакції є підприємець, транзакція повинна бути підтверджена рахунком, але лише в тому випадку, якщо чек (до якого ми виставляємо рахунок) міститиме податковий номер (NIP) покупця.  Цей тип документа можна виставити в системі двома способами: 1. Якщо в системі створюються документи типу Касовий чек, необхідно перейти до перегляду відповідного чека та обрати Більше опцій > Створити рахунок-фактуру до чека. Таким чином, створений рахунок буде пов'язаний з чеком і не дублюватиме продаж у системі. 2. Якщо в системі не створюються касові чеки, під час створення/редагування рахунка-фактури, необхідно розгорнути закладку Інші опції внизу сторінки та позначити чекбокс Рахунок-фактура до чека. Рахунок, створений одним із двох вищезазначених способів, матиме у звіті JPK_V7 необхідне позначення FP.

Чи була ця інформація корисною?

Поділитися

Коментарі